Фінансова звітність
Інформація щодо виконання бюджету за 2020-2022 роки по ЗДО № 6 "Зоряний" | ||||
Показники | КЕКВ | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 |
ЗДО Зоряний | ||||
1 | 2 | |||
Оплата праці | 2110 | 5 356 539,48 | 6 908 027,56 | 5 506 605,63 |
Заробітна плата, всього | 2111 | 4 374 434,26 | 5 676 901,78 | 4 443 153,21 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 982 105,22 | 1 231 125,78 | 1 063 452,42 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 466 844,87 | 1 892 389,95 | 927 952,10 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 256 416,85 | 242 756,92 | 164 942,37 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 41 359,78 | 36 349,22 | 2 492,20 |
Продукти харчування | 2230 | 203 615,11 | 388 369,77 | 36 817,56 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 41 043,18 | 106 647,94 | 49 513,20 |
Видатки на відрядження | 2250 | 3 437,88 | 180,00 | 1 280,00 |
Інші видатки | 2282 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 920 972,07 | 1 118 086,10 | 672 906,77 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 647 771,78 | 599 497,03 | 513 568,62 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 96 962,30 | 134 418,57 | 17 771,59 |
Оплата електроенергії | 2273 | 169 057,40 | 370 983,33 | 114 189,80 |
Оплата природного газу | 2274 | |||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 7 180,59 | 13 187,17 | 27 376,76 |
Інші виплати населенню | 2730 | |||
Інші видатки | 2800 | 3 541,75 | ||
Капітальні видатки | 3000 | 108 562,00 | 26 497,98 | 28 369,67 |
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 3110 | 108 562,00 | 26 497,98 | 28 369,67 |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |||
ВСЬОГО | 6 935 488,10 | 8 826 915,49 | 6 462 927,40 | |
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.04.2019р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 12 680,00 | ||
костюми дитячі | 2110 | 12 680,00 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.04.2019р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 100 908,36 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 100 908,36 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2019 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 5 443 079,07 | ||
Оплата праці | 2110 | 3 181 661,29 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 722 766,86 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 173 802,52 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 5 350,19 | ||
Продукти харчування | 2230 | 289 909,77 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 416 233,70 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 3 211,34 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 649 962,65 | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 180,75 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2019 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 17 290,00 | ||
костюми | 2210 | 10 790,00 | ||
дитячі меблі | 2210 | 5 000,00 | ||
межкімнатеі двері | 2210 | 1 500,00 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2019 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 41 950,00 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | 41 950,00 | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2019 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 337 423,98 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 337 423,98 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.10.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 4 103 865,33 | ||
Оплата праці | 2110 | 2 430 558,76 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 556 099,22 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 138 966,04 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 3 928,19 | ||
Продукти харчування | 2230 | 199 061,12 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 407 176,53 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 1 879,34 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 366 015,38 | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 180,75 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.10.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 10 790,00 | ||
костюми | 2210 | 10 790,00 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.10.2018р. | КЕКВ | Використано | ||
Показники | 1 | 2 | 7 | |
Видатки - усього | Х | 41 950,00 | ||
2110 | ||||
Оплата праці | 2120 | |||
Нарахування на оплату праці | 3110 | 41 950,00 | ||
Основні засоби | 3132 | |||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 2210 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2220 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2230 | |||
Продукти харчування | 2240 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2250 | |||
Видатки на відрядження | 2270 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2800 | |||
Інші поточні видатки | ||||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.10.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 246 903,00 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 246 903,00 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.07.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 2 887 607,52 | ||
Оплата праці | 2110 | 1 666 672,46 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 391 205,32 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 87 185,08 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 132 208,16 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 309 482,06 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 1 720,97 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 298 952,72 | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 180,75 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.07.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 10 790,00 | ||
костюми | 2210 | 10 790,00 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.07.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 180 890,80 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 180 890,80 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.04.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 1 323 874,38 | ||
Оплата праці | 2110 | 789 430,59 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 212 084,66 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9 048,00 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 74 001,35 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 44 639,17 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 674,98 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 193 814,88 | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 180,75 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.04.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 10 790,00 | ||
костюми | 2210 | 10 790,00 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.04.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 90 326,30 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 90 326,30 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2018р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 4 498 807,70 | ||
Оплата праці | 2110 | 2 977 259,06 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 660 105,14 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 516,19 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1 438,84 | ||
Продукти харчування | 2230 | 260 811,90 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 30 579,67 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 3 830,91 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 417 666,98 | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 599,01 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2018 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 21 290,00 | ||
дитячі ігрові меблі | 2210 | 13 100,00 | ||
люстри | 2210 | 900 | ||
ковдри | 2210 | 600 | ||
кухонний гарнітур | 3110 | 6 690,00 | ||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2018 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 37 420,00 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | 37 420,00 | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
форма 1 | ||||
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | ||||
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Зоряний" м. Тернівка" | ||||
станом на 01.01.2018 р. | ||||
Показники | КЕКВ | Використано | ||
1 | 2 | 7 | ||
Видатки - усього | Х | 297 070,03 | ||
Оплата праці | 2110 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | |||
Основні засоби | 3110 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 297 070,03 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||
Інші поточні видатки | 2800 |